Główne menu programu

Objaśnienia       Pomoc


Nowa faktura

Szczegóły

Eksportuj

 

Objaśnienia

Lista zawiera następujące informacje na temat istniejących w systemie zamówień:

  • skrót,
  • klient,
  • sprawa,
  • data,
  • ilość pozycji,
  • NIP,
  • numer zamówienia,
  • numer faktury.

Z poziomu listy dostępne jest menu kontekstowe z następującymi pozycjami:

 

Szczegóły

wywołuje formatkę informacyjną zawierającą całkowitą wartość zamówienia oraz opis poszczególnych jego pozycji: nazwa, cena bazowa, cena z upustem, rabat, VAT, jednostki miary, ilość, wartość brutto

Edytuj

polecenie wywołuje formatkę edycji zamówienia, umożliwiającą edycję i usuwanie istniejących pozycji zamówienia oraz dodawanie nowych

Usuń

usuwa wybrane zamówienie

Zmień sprawę

daje możliwość zmiany powiązania zamówienia z daną sprawą, polecenie otwiera formatkę identyczną z polem Dotyczy sprawy w kreatorze zamówienia w zakładce Klient

 

Filtr (pozycje)

Kontrahenci

wyszukiwanie zamówienia według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy zamówienie,

Sprzedane

wybór pomiędzy zamówieniami, dla których zostały już uregulowane zobowiązania kontrahenta (pole zaznaczone) bądź nie,

Data

 

Istnieje WZ

wybór pomiędzy zamówieniami, dla których został stworzony dokument wydania materiału (pole zaznaczone) bądź nie.

Kontrahenci

wyszukiwanie zamówienia według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy zamówienie,

 

Listy

Objaśnienia symboli graficznych zastosowanych powyżej

Powrót